諸暨市檔案局2016年部門預(yù)算
一、諸暨市檔案局概況
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策,對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。
2、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》等法律、法規(guī),制定本市檔案工作制度,依法開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查,查處檔案違法行為。
3、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則,對本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館(室)以及市級機關(guān)、團體、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、企事業(yè)單位、行政村、社區(qū)和其他有關(guān)組織的檔案工作進行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負責(zé)接收并集中統(tǒng)一管理市級機關(guān)、團體、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、企事業(yè)單位和其他有關(guān)組織的檔案資料;征集社會上散存的具有全市意義的重要檔案資料;運用現(xiàn)代化技術(shù)手段保護和管理檔案,維護檔案的完整與安全。
5、開展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作,為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務(wù)。
6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作,推進檔案管理科學(xué)化、現(xiàn)代化建設(shè)。
7、抓好檔案干部隊伍建設(shè),組織開展檔案專業(yè)干部教育、培訓(xùn)工作;負責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。
8、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,諸暨市檔案局部門預(yù)算包括:諸暨市檔案局本級預(yù)算。
二、諸暨市檔案局2016年部門預(yù)算安排情況說明
(一)收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市檔案局2016年收入預(yù)算798.46萬元,其中:財政撥款798.46萬元,占100%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;專戶管理其他資金0萬元,占0%;單位結(jié)余資金0萬元,占0%;其他資金0萬元,占0%。
(二)支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市檔案局2016年支出預(yù)算為798.46萬元。
1.按支出功能分類,包括: 一般公共服務(wù)支出736.80萬元;社會保障和就業(yè)支出18.13萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.49萬元;住房保障支出27.04萬元。
2.按支出用途分類,包括:人員支出394.74萬元,日常公用支出24.33萬元,項目支出379.39萬元。
(三)財政撥款支出情況
2016年諸暨市檔案局部門預(yù)算中,財政撥款用于以下方面:
1、一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)行政運行(項)安排335.76萬元,主要用于人員支出、日常辦公經(jīng)費等基本支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項)安排229.39萬元,主要用于檔案信息化建設(shè),檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn),檔案裱糊、修復(fù)、整理、編研及珍貴檔案搶救保護,檔案查閱提供利用;檔案接收、征集、資料征訂,檔案庫房安全保護,檔案宣傳、展覽等項目支出。
3、一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項)安排171.65萬元,主要用于項目支出及人員支出的基本支出。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)安排18.13萬元,主要用于單位退休人員支出的基本支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)安排16.49萬元,主要用于醫(yī)療保險金支出的基本支出。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)安排26.55萬元,主要用于住房公積金支出的基本支出。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)安排0.49萬元,主要用于購房補貼支出的基本支出。
(四)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況(一般公共預(yù)算口徑)
1、因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年預(yù)算安排0萬元。
2、公務(wù)接待費:2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元,比上年預(yù)算數(shù)下降50%。主要用于上級及地方有關(guān)部門督查、兄弟單位工作交流接待等支出。
3、公務(wù)用車購置及運行費:2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算2.7萬元,比上年預(yù)算數(shù)下降0%。其中:公務(wù)用車運行費支出2.7萬元,主要用于單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)用車購置支出0萬元,主要新增或更新車輛0輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金:預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金:指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):指為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。
14. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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