信訪局2016年部門預(yù)算
一,、信訪局概況
(一)主要職能
1,、受理、辦理信訪事項;
2,、組織協(xié)調(diào)或參與組織協(xié)調(diào)信訪事項,;
3,、對信訪事項辦理情況進(jìn)行檢查,、督促和指導(dǎo);
4,、向市委,、市政府報告重大、緊急信訪事項及其辦理情況,;
5,、調(diào)查、分析,、研究信訪情況,,向國家行政機(jī)關(guān)提供信訪信息和工作建議;
6,、向信訪人宣傳憲法,、法律、法規(guī),、規(guī)章和政策,,提供咨詢服務(wù);
7,、法律,、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),市委,、市政府交辦的其他事項,。
(根據(jù)市委編辦文件規(guī)定的職能填寫)
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,信訪局部門預(yù)算包括:信訪局本級預(yù)算,。
二,、信訪局2016年部門預(yù)算安排情況說明
(一)收入預(yù)算總體安排情況
信訪局2016年收入預(yù)算183萬元,其中:財政撥款183萬元,,占100%,。
(二)支出預(yù)算總體安排情況
信訪局2016年支出預(yù)算為183萬元。
1.按支出功能分類,,包括:一般公共服務(wù)支出183萬元,。
2.按支出用途分類,包括:項目支出183萬元,。
(三)財政撥款支出情況
2016年信訪局部門預(yù)算中,,財政撥款用于以下方面:
2010308一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)安排183萬元,主要用于信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費,、“三無”鎮(zhèn)鄉(xiāng)先進(jìn)獎勵,、信訪法制宣傳教育經(jīng)費、市聯(lián)席會議工作經(jīng)費,。
(四)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況(一般公共預(yù)算口徑)
1,、因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排,。
2,、公務(wù)接待費:2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元。
3,、公務(wù)用車購置及運行費:2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算3萬元,。
三、名詞解釋
(注意:以下是以財政局為例,,請根據(jù)部門的實際進(jìn)行調(diào)整)
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金:預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金:指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,,包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.一般公共服務(wù)支出(類):指信訪業(yè)務(wù)專項支出。