諸暨市建筑業(yè)管理局2015年部門預算
一,、(諸暨市建筑業(yè)管理局)概況
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家.省有關建筑業(yè)管理的方針.政策和法律.法規(guī)及規(guī)章,;起草我市相關的規(guī)范性文件,,并組織實施;擬訂全市建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略.中長期規(guī)劃.產(chǎn)業(yè)政策.年度計劃和管理制度,,并組織實施,。
2.負責全市建筑業(yè)行業(yè)管理。組織協(xié)調建筑企業(yè).中介機構參與國際工程承包.建筑勞務合作,;負責收集和傳遞國內(nèi)外建筑市場信息.協(xié)調和當?shù)刂鞴懿块T的關系,,為赴外各類企業(yè)提供服務;負責實施建筑業(yè)行政許可.非行政許可和行政服務事項,;負責全市建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)計和信息管理工作,;指導監(jiān)督建筑系統(tǒng)各行業(yè)協(xié)會工作。
3.負責建筑市場的監(jiān)督管理,。負責對市內(nèi)建筑工程招標投標.施工合同.施工許可.竣工驗收和備案等法定建設程序實施監(jiān)督管理;依法查處建筑市場中的違法.違規(guī).違章行為,;擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度和建筑市場信用標準并監(jiān)督執(zhí)行,。
4.負責建筑工程質量安全監(jiān)管。擬訂建筑工程施工.建筑工程質量.建筑安全生產(chǎn).建筑工程監(jiān)理和竣工驗收備案的政策.規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,;組織或參與建筑工程重大質量.安全事故的調查處理,,指導建筑業(yè)突發(fā)公共事件的應急管理工作。組織指導全市建筑工程質量創(chuàng)優(yōu)。
5.擬訂全市建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,,年度計劃和行業(yè)技術政策,,推進全市建筑行業(yè)技術進步;會同有關部門擬訂建筑節(jié)能政策.規(guī)劃并監(jiān)督實施,;負責全市建筑業(yè)新技術.新材料.新工藝.新設備推廣應用和科研項目的引進.立項審核,;負責全市建筑企業(yè)技術研發(fā)中心.施工工法和國家專利的申報。
6.負責編著全市建筑行業(yè)各級各類人員的教育培訓計劃,;負責實施行業(yè)職工隊伍的各類專業(yè)培訓和各類繼續(xù)教育,;會同有關部門做好行業(yè)專業(yè)技術職務評聘工作。
7.承辦市政府交辦的其他事項,。
?。ǘ┎块T預算單位構成
從預算單位構成看,(諸暨市建筑業(yè)管理局)部門預算包括:(諸暨市建筑業(yè)管理局)本級預算.下屬單位(諸暨市建筑工程質量監(jiān)督站),。
二,、諸暨市建筑業(yè)管理局2015年部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
諸暨市建筑業(yè)管理局2015年收入預算866.21萬元,,其中:財政撥款783.21萬元,,占90.42%;財政專戶管理資金0.00萬元,,占0.00%,;專戶管理其他資金0.00萬元,占0.00%,;單位結余資金0.00萬元,,占0.00%;其他資金83.00萬元,,占9.58%,。
(二)支出預算總體安排情況
諸暨市建筑業(yè)管理局2015年支出預算為866.21萬元,。
1.按支出功能分類,,包括:社會保障和就業(yè)支出50.11萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.04萬元,,城鄉(xiāng)社區(qū)支出708.85萬元,,住房保障支出63.21萬元。
2.按支出用途分類,,包括:人員支出703.66萬元,,對個人和家庭補助支出0萬元,日常公用支出64.86萬元,,項目支出97.71萬元,。
(三)財政撥款支出情況
2015年諸暨市建筑業(yè)管理局部門預算中,財政撥款用于以下方面:
1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)安排50.11萬元,,主要用于行政退休人員工資等的基本支出,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)安排33.85萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)安排10.19萬元,,主要用于單位人員醫(yī)療保險等的基本支出,。
3.城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物(款)行政運行(項)安排383.00萬元,城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物(款)工程建設管理(項)安排242.85萬元,,城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)安排0萬元,,主要用于單位人員支出及公用支出等的基本支出;城鎮(zhèn)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物(款)工程建設管理(項)安排83萬元,,主要用于聯(lián)合圖審.驗收等項目支出,。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)安排63.21萬元,主要用于單位人員住房公積金等的基本支出,。
?。ㄋ模?015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況(一般公共預算口徑)
1.因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排,。上年預算安排0萬元,。
2.公務接待費:2015年安排公務接待費預算7萬元。主要用于公務接待等支出,。
3.公務用車購置及運行費:2015年安排公務用車購置及運行費預算8.1萬元,。其中:公務用車運行費支出8.1萬元,主要用于車輛運行費支出,;公務用車購置支出0萬元,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費.事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金:預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費.事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結余資金:指單位支出預算工作目標已完成,,或由于受政策變化.計劃調整等因素導致項目中止.撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,,包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他支出。
9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)機關服務(項):指為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心.醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出,。
10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):指財政部門用于預算改革方面的支出。
11. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
12. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出,。
13. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業(yè)務支出(項):指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的,。
14. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心.醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。
15. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離退休人員.紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
18. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人事部.財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員).軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
6.2015年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表(表6).pdf