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諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算

發(fā)布時間:2017-11-24 15:41 瀏覽次數(shù): 信息來源:楓橋鎮(zhèn)

 一、諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府概況
     (一)主要職能
       1.制定和組織實施經(jīng)濟,、科技和社會發(fā)展計劃,,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),,不斷培育市場體系,,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展,。
       2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,,水利設施的管理,,負責土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,,做好護林防火工作。
       3.負責本行政政區(qū)域內的民政,、計劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,。
       4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,,管好財政資金,,增強財政實力。
       5.完成上級政府交辦的其它事項,。
     (二)部門決算單位構成
      從預算單位構成看,,諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府部門決算是本級決算。
      二,、諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
    (一)收入決算總體情況
      諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算29,132.40萬元,,其中:本年收入28,842.81萬元,,占總收入99.01%,包括財政撥款收入3,493.62萬元(其中,,一般公共預算2,060.08萬元,,政府性基金預算1,433.54萬元),占總收入11.99%,;事業(yè)單位專戶資金0萬 元,,占總收入0%,;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,, 占總收入0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,占總收入0%,;其他收入25,349.19萬元,占總收入87.01%,。上級補助收入0萬元,,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,,占總收入0%,。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%,。上年結轉收入289.59萬元,,占總收入0.99%。
    (二)支出決算總體情況
      諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算28,845.22萬元,。
      1.按支出功能分類,,包括一般公共服務支出4,821.67萬元、國防支出15.37萬元,、公共安全支出743.05萬元,、教育支出272.10萬元、科學技術支出0萬元,、文化體育與傳媒支出181.68萬元,、社會保障和就業(yè)支出620.69萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,200.92萬元,、節(jié)能環(huán)保支出3,094.55萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,926.96萬元、農(nóng)林水支出7,966.36萬元,、交通運輸支出202.00萬元,、資源勘探信息等支出5,481.33萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元,、金融支出0萬元,、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等 支出156.80萬元、住房保障支出0萬元,、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出 161.72萬元、債務還本支出0萬元,、債務付息支出0萬元,。
      2.按支出用途分類,包括人員支出3,792.48萬元,,日常公用支出977.21萬元,,項目支出24,075.52萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,,對附屬單位補助支出0萬元,,上繳上級支出0萬元。
      3.按支出資金性質分類,,包括一般公共預算支出2,060.08萬元,,政府性基金預算支出1,433.54萬元,其他各類支出25,351.60萬元,。
    (三)一般公共預算當年撥款情況說明
      1.一般公共預算撥款預決算變化情況
       諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府2016年年初預算為1,700.43萬元,,2016年一般公共預算當年撥款2,060.08萬元,完成年初預算的121.15 %,主要是因為有追加項目,。
       一般公共預算當年撥款結構情況
       一般公共服務(類)支出1158.21萬元,,占56.22%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出114.31萬元,,占5.55%,;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出113.94萬元,占5.53%,;節(jié)能環(huán)保(類)支出2.00萬元,,占0.10%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出16.90萬元,,占0.82%,;農(nóng)林水(類)支出487.84萬元,占23.68%,;國土海洋氣象等(類)支出156.80萬元,,占7.61%;其他(類)支出10.08萬元,,占0.49%,。
       一般公共預算撥款具體使用情況 
       一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。2016年年初預算為4.60萬元,2016年決算為4.60萬元,,完成年初預算的100%,。
       一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2016年年初預算為775.06萬元,,2016年決算為803.28萬元,,完成年初預算的103.64%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政人員經(jīng)費追加,。
       一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動(項),。2016年年初預算為0.80萬元,2016年決算為0.80萬元,,完成年初預算的100%,。
       一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2016年年初預算為35.00萬元,,2016年決算為35.00萬元,,完成年初預算的100%,。
       一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項),。2016年年初預算為232.53萬元,2016年決算為232.53萬元,,完成年初預算的100%,。
       一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2016年年初預算為48.00萬元,,2016年決算為48.00萬元,,完成年初預算的100%。
       一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項),。2016年年初預算為4.00萬元,,2016年決算為4.00萬元,完成年初預算的100%,。
       一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項),。2016年年初預算為30.00萬元,2016年決算為30.00萬元,,完成年初預算的100%,。
       社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)財政對其他社會保險基金的補助(項)。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為12.79萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是企業(yè)退休人員有增加。
       社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)優(yōu)撫事業(yè)單位支出(項),。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為1.00萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是烈士墳墓設施補助追加。
       社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項),。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為46.40萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是有居家養(yǎng)老補助追加,。
       社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項),。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為42.23萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是殯葬費補助有追加,。
       社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為11.90萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是企業(yè)軍轉干部補助追加。
       醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項),。2016年年初預算為58.01萬元,,2016年決算為58.01萬元,完成年初預算的100%,。
       醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項),。2016年年初預算為14.42萬元,2016年決算為14.42萬元,,完成年初預算的100%,。
       醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。2016年年初預算為37.57萬元,,2016年決算為43.51萬元,,完成年初預算的115.81%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是計生服務站人員經(jīng)費追加,。
       節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項),。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為2.00萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是環(huán)保企業(yè)補助追加,。
       城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2016年年初預算為0.36萬元,,2016年決算為10.00萬元,,完成年初預算的277.78%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社區(qū)建設經(jīng)費補助追加,。
       城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項),。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為6.90萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是現(xiàn)代古鎮(zhèn)建設規(guī)劃補助追加,。
       農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助項),。2016年年初預算為4.00萬元,2016年決算為4.58萬元,,完成年初預算的114.50%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是大學生村官補助追加。
       農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項),。2016年年初預算為446萬元,,2016年決算為483.26萬元,完成年初預算的108.35%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是村干部報酬追加,。
       國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項)。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為156.80萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是國土駐鎮(zhèn)人員經(jīng)費追加。
       其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項),。2016年年初預算為10.08萬元,,2016年決算為10.08萬元,完成年初預算的100%,。
       2.一般公共預算基本支出情況說明
       諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府2016年一般公共預算基本支出1106.24萬元,,其中:
       人員經(jīng)費1106.24萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、其他社會保障繳費,;公用經(jīng)費0元,。
     (四)政府性基金當年撥款情況說明
       城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為595.06萬元,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是征地和拆遷補償追加。
       城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項),。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為625.83萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是土地開發(fā)補助追加,。
       城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他污水處理費安排的支出(項),。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為195.65萬元,,完成年初預算的100%,,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是污水處理費補助追加。
       其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項),。2016年年初預算為0萬元,,2016年決算為17.00萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是村級文化禮堂建設補助追加。
     (五)2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
      2016年度諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府本級未安排使用一般公共預算經(jīng)費進行因公出國(境),、公務接待,、公務用車購置及運行維護等“三公”事務。
     (六)其他重要事項的情況說明 
       1.機關運行經(jīng)費支出情況,。
       2016年度諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府本級的機關運行經(jīng)費未安排一般公共預算支出,,與上年相比,未發(fā)生變化,。
       2.政府采購支出情況,。
       2016年度諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府本級采購支出總額6.20萬元,其中:政府采購貨物支出6.20萬元,、政府采購工程支出0 萬元,、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元,,占政府采購支出總額的0%,。
       3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
       截至2016年12月31日,,諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府本級共有車輛 10輛,,其中,一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套),。
       4.部門預算績效情況。
       2016年度諸暨市楓橋鎮(zhèn)人民政府2015年永寧水庫移民安置小區(qū)緯四路建設工程項目實行績效目標管理,,涉及一般公共預算當年預算0萬元,,實際支出182.30萬元??冃гu價結果顯示,,上述項目支出績效情況優(yōu)秀。
       其中,,重點支出項目績效評價結果:優(yōu)秀,。
       “2015年永寧水庫移民安置小區(qū)緯四路建設工程”項目預算安排0萬元,實際支出182.30萬元,。經(jīng)評價,,該項目依據(jù)諸暨市發(fā)展改革局(諸發(fā)改楓橋投資[2014]2號)《關于諸暨市楓橋鎮(zhèn)湖頭畈永寧水庫安置區(qū)緯四路建設工程項目初步設計的批復》文件精神,項目實施管理制度指定有分管城建的副鎮(zhèn)長具體負責抓項目的實施工作,,制定了項目實施的工作計劃,、管理制度,,鎮(zhèn)建設工程領導小組負責落實前期工程設計、工程監(jiān)理,、工程施工招投標工作,,鎮(zhèn)財政負責籌集資金,項目資金主要用于永寧水庫移民安置小區(qū)建設一條緯四路,,新建道路的路面,、交通設施、排水,、照明,、綠化等工程,用于湖頭畈永寧水庫移民安置小區(qū)緯四路工程建設 ,,完成績效情況優(yōu)秀,。
       四、名詞解釋
       1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
       2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金,。
       3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,,不含專戶資金收入。
       4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
       5.其他收入:預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入),。
       6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
       7.上年結轉:指以前年度尚未完成,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
       8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結果,。
       9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出,。
       10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
       11.機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
       12.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指各級人民代表大會(簡稱“人大”)的支出中的其他人大事務支出,。
       13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
       14.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務活動(項):指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議,、國慶招待會,、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產(chǎn)管理,、公務用車管理等方面的支出,。
       15.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
       16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
       17.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出,。
       18. 一般公共服務支出(類)宣傳事務所(款)其他宣傳事務支出(項):指除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出,。
       19.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指上述項目未包括的一般公共服務支出。
       20.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項):指其他用于國防方面的支出,。
       21.公安安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):指用于其他公共安全方面的支出,。
       22.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):指各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,,如各類捐贈,、補貼等,也在內,。
       23.文化體育與傳媒支出(類)文化(款) 其他文化支出(項):指用于其他文化方面的支出,。
       24.文化體育與傳媒支出(類)體育(款) 其他體育支出(項):指用于其他體育方面的支出。
       25.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金補助(款)財政對其他社會保險基金補助(項):指財政對其他社會保險基金的補助支出,。
       26.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)優(yōu)撫事業(yè)單位支出(項):指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,,對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出,,以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出,。
       27.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務兵優(yōu)待(項):指用于義務優(yōu)待方面的支出。
       28.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):指用于其他優(yōu)撫方面的支出,。
       29.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):指按規(guī)定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,,對符合條件的退役士兵、轉業(yè)士官的安置支出,。
       30.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項):指對老年人提供福利服務方面的支出,。
       31.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項):指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等,。
       32.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指其他殘疾人事業(yè)的支出?!?br/>       33.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項):指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出,。
       34.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項):指除最低生活保障、臨時救助,、特困人員供養(yǎng),、自然災害生活救助外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出,。
       35.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
       36.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):指用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
       37.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
       38.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
       39.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)新型農(nóng)村合作醫(yī)療(項):指用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療的補助支出。
       40.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指計劃生育服務支出,。
       41.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出(項):指其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出,。
       42.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項):指用排污費安排的支出。
       43.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):指用于其他節(jié)能環(huán)保方面的支出,。
       44.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,。
       45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):指用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
       46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項):指用于小城鎮(zhèn)路,、氣,、水、電等基本建設方面的支出,。
       47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):支地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費,、安置補助費、地上附著和青苗補償費,、拆遷補償費支出,。
       48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項):指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用支出。
       49.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他污水處理費安排的支出(項):指其他污水處理費安排的支出,。
       50.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):指用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
       51.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控(項):指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測,、預報,、預防,、控制、檢疫,、防疫所需的儀器,、設施、藥物,、疫苗,、種苗,疫畜(禽,、魚,、植物)防治、撲殺補償及勞務補助,、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測等方面的支出。
       52.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項):指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出,。
       53.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
       54.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):指其他用于林業(yè)方面的支出。
       55.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項):指水利系統(tǒng)用地江,、灑,、湖、灘等水利工程建設支出,,包括堤防,、河道、水庫,、水利樞紐,、涵閘、灌區(qū),、供水,、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設,、更新改造,、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造,、農(nóng)村電氣化建設等支出,。
       56.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項):指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設施,、節(jié)水灌溉等水利設施的補助,,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等,。
       57. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指其他用于扶貧方面的支出,。
       58.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)土地治理(項):指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門安排的土地治理項目支出,。
       59.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金,。
       60.交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):指其他用于交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出,。
       61.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探電力信息等支出(項):指其他用于資源勘探信息等方面的支出。
       62.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):指其他用于國土資源事務方面的支出,。
       63.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出),。
       64.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。