諸暨市旅游局2019年部門預(yù)算
一,、諸暨市旅游局概況
(一)主要職能
負(fù)責(zé)全市旅游行業(yè)發(fā)展和監(jiān)督管理工作
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,,諸暨市旅游局部門預(yù)算包括:諸暨市旅游局本級預(yù)算和諸暨市東白湖管委會的單位預(yù)算。
二,、諸暨市旅游局2019年部門預(yù)算安排情況說明
(一)收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市旅游局2019年收入預(yù)算1189.66 萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1146.66 萬元,,占96.39 %;政府性基金收入43萬元,,占3.61 %;財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %,;專戶管理其他資金 0萬元,,占 0 %;單位結(jié)余資金 0 元,,占0 %,;其他資金 0 萬元,占 0 %,。
(二)支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市旅游局2019年支出預(yù)算為1189.66 萬元,。
1.按支出功能分類,包括:一般公共服務(wù)1095.49萬元,、社會保障和就業(yè)支出40.45,衛(wèi)生健康支出15.47萬元,住房和改革支出38.25萬元,。
2.按支出用途分類,包括:人員支出305.43 萬元,,日常公用支出28.78萬元,,項目支出 855.45萬元。
(三)財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1189.66 萬元,,本單位2018月新增,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出(類)0萬元,占0 %,;公共安全支出(類)0 萬元,,占0 %;社會保障和就業(yè)支出40.45萬元,,占3.4 %,;衛(wèi)生健康支出15.47萬元,占1.3 %,;住房保障支出38.25萬元,,占3.21%,文化旅游體育與傳媒支出1095.49,,占92.09%
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行費(項)240.04萬元,,主要用于人員工資福利等,
1.3.2文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項)19.05萬元,,主要用于東白湖景區(qū)維修費,。
1.3.3文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)58.90萬元,主要用于旅游市場的推廣費用,。
1.3.4文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)118萬元,,主要用于旅游行業(yè)監(jiān)督管理。
1.3.5文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)616.50萬元,,主要用于東白湖油菜花節(jié),、旅游專項資金補助,、辦公場所裝修費用,全域旅游規(guī)劃費用等,,
1.3.6文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)地方旅游項目開發(fā)補助(項)43萬元,,主要用于旅游廁所改造等
1.3.7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(項)28.88萬元,主要支付行政,,事業(yè)人員養(yǎng)老保險費員
1.3.8..社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金(項)11.57萬元,,主要支付行政,事業(yè)人員職業(yè)年金,。
1.3..9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療費(款)行政單位醫(yī)療費(項)5.02萬元,,主要用于支付行政人員費用
1.3.10..衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療費(款)事業(yè)單位醫(yī)療費(項)10.45萬元,主要用于支付事業(yè)人員費用,。
1.3.11..住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)36.17萬元,,主要用于支付行政、事業(yè)人員住房公積金,。
1.3.12..住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2.08萬元,,主要用于支付行政、事業(yè)人員住房補貼,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年一般公共預(yù)算基本支出 334.21 萬元,,其中:
人員經(jīng)費305.43萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、付學(xué)金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出;
公用經(jīng)費28.78 萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水電費,、郵電費,、差旅費、,、維修(護)費,、會議費,、勞務(wù)費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等,。
1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況:公務(wù)接待費用2萬元,。
1.5.1.因公出國(境)費用:根據(jù)市外辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費:2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算2 萬元,,與上年執(zhí)行數(shù)持平,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費:2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0 萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增長(或下降) 0 %,。其中,,公務(wù)用車購置支出 0 萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車,;公務(wù)用車運行維護費支出 0 萬元,,主要用于……等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。本單位無公務(wù)用車,。
2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況
如果該項無數(shù)據(jù),建議寫為“2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,?!保蝗绻袛?shù)據(jù),,建議按以下模板:
2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款43 萬元,,比2018年預(yù)算數(shù)增加43萬元,主要是增加地方旅游項目開發(fā)補助費,。
2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育和傳媒支出(類)43 萬元,,占100 %,。
2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2.3.1文化旅游體育和傳媒支出(類)文化和旅游(款)地方旅游項目開發(fā)補助(項)43 萬元,主要用于旅游廁所補助,。
(四)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2019年諸暨市旅游局本級,、諸暨市東白湖管委會等2家行政單位以及諸暨市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所和東白湖生態(tài)工程管理站等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算240.04萬元。
2.政府采購情況
2019年諸暨市旅游局政府采購預(yù)算總額21.5萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算18.5萬元,、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,,諸暨市旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛,其中,,一般公務(wù)用車0 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛,、應(yīng)急機要通信用車 輛、其他用車 輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 臺(套),。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備 臺(套)(或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備),。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年諸暨市旅游局項目支出均實行(或100 %已實行)績效目標(biāo)管理,,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1146.66萬元。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金:預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金:指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,,包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7,、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行費(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出,。
1.3.2文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理費用,,反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。
1.3.3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳費,,反映境內(nèi)外開放旅游宣傳活動的支出,,包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費,境外宣傳促銷費,、境內(nèi)宣傳促銷費,、海外記者及旅行商接待費,旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等,。
1.3.4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理費用,,反映用于旅游行業(yè)管理的支出。
1.3.5.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出,,反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
1.3.6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出,,反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出,。
1.3.7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)地方旅游項目補助費,反映其他用于文化和旅游方面的補助支出,。
附件2:(旅游局部門名稱)2019年部門預(yù)算表.xls