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諸暨市公安局交通警察大隊(duì)2022年度單位決算

發(fā)布時(shí)間:2023-09-04 17:14 瀏覽次數(shù): 信息來源:市公安局

一,、概況

(一)單位職責(zé)

根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(諸編【2002】18號),,諸暨市公安局交通警察大隊(duì)是主管公安交通工作的市政府工作部門,,主要職責(zé):

1.依法對全市道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理,,維護(hù)交通秩序,預(yù)防和減少交通事故,。

2.適時(shí)組織道路交通專項(xiàng)整治,。

3.具體負(fù)責(zé)全市機(jī)動車輛及駕駛員的業(yè)務(wù)管理工作,。

4.負(fù)責(zé)交通事故處理、責(zé)任認(rèn)定,,交通安全宣傳等工作,。

5.具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù),,保證安全有序,、暢通的道路交通環(huán)境。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,,本單位內(nèi)設(shè):辦公室,、指揮中心、車管所,、法制室,、事故處理中隊(duì)、政工室,、鐵騎中隊(duì),、開發(fā)區(qū)中隊(duì)、浣東中隊(duì),、暨南中隊(duì),、楓橋中隊(duì)、牌頭中隊(duì),、浬浦中隊(duì),、大唐中隊(duì)、山下湖中隊(duì),、店口中隊(duì),、次塢中隊(duì)。

二,、2022年度單位決算公開表

 


 


 



 


 


 


 


 


 

三,、2022年度單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)14,023.46萬元,支出總計(jì)14,023.46萬元,與2021年度相比,,各減少2297.19萬元,,下降17.08%。主要原因是:人員工資獎金按規(guī)定核減及項(xiàng)目支出減少,。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計(jì)14,023.46萬元,;包括財(cái)政撥款收入13,854.30萬元(其中,一般公共預(yù)算13,854.30萬元,,政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元),,占收入合計(jì)98.79%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,,占收入合計(jì)0.00%,;事業(yè)收入0.00萬元,,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,,占收入合計(jì)0.00%,;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%,;其他收入169.16萬元,,占收入合計(jì)1.21%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計(jì)14,023.46萬元,,其中基本支出11,509.41萬元,,占82.07%;項(xiàng)目支出2,514.05萬元,,占17.93%,;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%,;經(jīng)營支出0.00萬元,,占0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,,占0.00%,。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13,854.30萬元,支出總計(jì)13,854.30萬元,,與2021年相比,,各減少1120.26萬元,下降7.48%,。主要原因是人員工資獎金按規(guī)定核減,;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)12250萬元,完成年初預(yù)算的113.1%,,主要原因是編外人員工資增長,、辦案經(jīng)費(fèi)增加和新增文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,854.30萬元,,占本年支出合計(jì)的98.79%。與2021年相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1120.26萬元,,下降7.48%。主要原因是:人員工資獎金按規(guī)定核減,。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,854.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出106.59萬元,占0.77%,;國防(類)支出0.00萬元,占0.00%,;公共安全(類)支出12,964.92萬元,占93.58%;教育(類)支出0.00萬元,占0.00%,;科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占0.00%,;文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占0.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.00萬元,占0.00%,;衛(wèi)生健康(類)支出0.00萬元,占0.00%,;節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%,;農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占0.00%,;交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占0.00%,;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占0.00%,;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出0.00萬元,占0.00%,;援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占0.00%,;自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出782.79萬元,占5.65%,;糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占0.00%,;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%,;債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占0.00%,;債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占0.00%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12250萬元,,支出決算為13,854.30萬元,完成年初預(yù)算的113.1%,主要原因是編外人員工資增長,、辦案經(jīng)費(fèi)增加和新增文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi),。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為106.59萬元,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因深化全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算。

公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)),。年初預(yù)算為5536.77萬元,,支出決算為5649.38萬元,完成年初預(yù)算的102.03%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資獎金調(diào)整,。

公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。年初預(yù)算為1685.2萬元,支出決算為2,213.60萬元,,完成年初預(yù)算的131.36%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因辦案經(jīng)費(fèi)增加。

公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)),。年初預(yù)算為3432.03萬元,,支出決算為5,082.18萬元,完成年初預(yù)算的148.08%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因開發(fā)區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.76萬元,,支出決算為19.76萬元,,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算安排正常。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),。年初預(yù)算為322.99萬元,,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因養(yǎng)老金支出由局統(tǒng)一支付,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為161.50萬元,,支出決算為0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)年金由局統(tǒng)一支付,。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),。年初預(yù)算為296.68萬元,支出決算為0萬元,,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)年金由局統(tǒng)一支付。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)),。年初預(yù)算為2.45萬元,,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職業(yè)年金由局統(tǒng)一支付,。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為792.64萬元,,支出決算為782.79萬元,,完成年初預(yù)算的98.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員調(diào)整,。

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11,509.41萬元,,其中:

人員經(jīng)費(fèi)10,685.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他工資福利支出,。

公用經(jīng)費(fèi)824.19萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出,。

(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù),。

(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為177.68萬元,,支出決算為177.68萬元,完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬元,,占0.00%,,與2021年度相比,主要原因是預(yù)算沒有安排;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為177.49萬元,,占99.89%,,與2021年度相比,增加32.04萬元,,增長22.03%,,主要原因是1.交通安保任務(wù)、接處警,、巡邏任務(wù)增多,;2.燃油成本上漲;3.單位車輛使用年限越久,,保養(yǎng)維修成本也隨之增加,。;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.19萬元,,占0.11%,,與2021年度相比,減少0.79萬元,,下降80.61%,,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,控制公務(wù)接待費(fèi),。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,,支出決算為0.00萬元。完成全年預(yù)算的0.00%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi),、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè),;累計(jì)0人次,。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為177.49萬元,支出決算為177.49萬元,,完成全年預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),,完成全年預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為177.49萬元,,支出決算為177.49萬元,完成全年預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常,。主要用于我大隊(duì)執(zhí)法辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2022年12月31日,,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為48輛,。

(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.19萬元,支出決算為0.19萬元,,完成全年預(yù)算的100%,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,累計(jì)20人次,。主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等支出,。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。其中:

外事接待支出0.00萬元,,接待0.00批次,,累計(jì)0.00人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元,,主要用于楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)接待2.00批次,,累計(jì)20.00人次。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為690.14萬元,,支出決算為824.19萬元,,完成年初預(yù)算的119.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加部分編外人員經(jīng)費(fèi),;比2021年度減少3317.71萬元,下降80.1%,,主要原因是部分編外人員經(jīng)費(fèi)未轉(zhuǎn)入,。

(十一)政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額452.15萬元,其中:政府采購貨物支出271.06萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出181.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額271.06萬元,,占政府采購支出總額的59.95%,。其中,授予小微企業(yè)合同金額5.75萬元,,占授予中小企業(yè)合同金額的2.12%,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

(十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日,,諸暨市公安局交通警察大隊(duì)共有車輛217輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車48輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車169輛,其他用車主要是警用摩托車87輛,、公車改革待報(bào)廢車輛57輛,、電動自行車25輛;單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),。

(十三)預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,諸暨市公安局交通警察大隊(duì)組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,,其中,,一級項(xiàng)目1個(gè),二級項(xiàng)目8個(gè),,共涉及資金2514.05萬元,,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目,。

本年無部門評價(jià)。

本年無部門整體支出績效評價(jià),。

本年無下屬單位整體支出績效評價(jià),。

2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果


諸暨市公安局交通警察大隊(duì)隨決算公開2022年度本單位項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果(詳見附件)。其中,,深化全國文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和省補(bǔ)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評具體情況如下:

深化全國文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,項(xiàng)目自評得分93分,自評結(jié)論為“優(yōu)”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.76萬元,,執(zhí)行數(shù)為126.35萬元,完成預(yù)算的639.42%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是已按要求完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和要求,,并達(dá)到預(yù)定目標(biāo),;二是經(jīng)評價(jià)小組的綜合評定,該項(xiàng)目的綜合得分93分,,績效評價(jià)等級為“優(yōu)”,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項(xiàng)目推廣力度不夠,導(dǎo)致全民關(guān)注度不夠,;二是文明城市創(chuàng)建普及面不足,。下一步改進(jìn)措施:一是文明城市的創(chuàng)建應(yīng)當(dāng)多展開活動,保持較高的熱議度,;二是需要擴(kuò)大項(xiàng)目的普及度,,注重各個(gè)方面的文明創(chuàng)建,以期獲得登高文明成果,。

省補(bǔ)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,項(xiàng)目自評得分92分,自評結(jié)論為“優(yōu)”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為280萬元,,執(zhí)行數(shù)為280萬元,完成預(yù)算的100%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是2022年在政法業(yè)務(wù)裝備上共更新車輛8輛,、執(zhí)法記錄儀數(shù)臺及各項(xiàng)辦公設(shè)備,通過設(shè)備維護(hù)和能源供給,,為提升辦效率和服務(wù)質(zhì)量提供了有力的物質(zhì)保障,。;二是緊緊圍繞交通秩序管理,,執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),,推動呈貢交通秩序管理全面發(fā)展,確保交管業(yè)務(wù)的正常開展,?;緦?shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是經(jīng)費(fèi)配備仍無法滿足現(xiàn)實(shí)工作需求,,各項(xiàng)技術(shù)設(shè)備采置受限,,影響警用裝備科技性和先進(jìn)性的提升;二是財(cái)務(wù)核算中部分科目歸集不規(guī)范,,相似業(yè)務(wù)內(nèi)容被列入不同明細(xì)科目核算。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加大經(jīng)費(fèi)投入,,增強(qiáng)人力物力配備,,加強(qiáng)設(shè)備采購的前期市場調(diào)研和比對,盡量采購性能先進(jìn)適用裝備,;二是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會計(jì)制度及本單位財(cái)務(wù)管理制度對業(yè)務(wù)收支進(jìn)行核算,,提高會計(jì)質(zhì)量,,確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、完整性,、及時(shí)性,。

3. 財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

無,。

4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果,。

無。

說明:部門評價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評價(jià)對象為本部門政策,、項(xiàng)目,、整體支出或下屬單位整體支出,并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目,;財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門開展的評價(jià)對象為預(yù)算部門政策,、項(xiàng)目或整體支出,并單獨(dú)出具評價(jià)報(bào)告的績效評價(jià)項(xiàng)目,。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入,。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。

13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

17.公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

18.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)):指反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動支出,。

19.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于沒設(shè)置款級科目的公安其他支出,。

20.公共安全(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),,未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),,未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)),,指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

24.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指反映一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出,。。

五,、附件

 【全文下載】諸暨市公安局交通警察大隊(duì)公開報(bào)告.pdf諸暨市公安局交通警察大隊(duì)公開表.pdf